| INVOICE NUMBER | S0032 | Date | 30/06/2026 |
| FROM | TO | ||
| DRIVER NAME | TOTAL | ₹2,070.00 | |
| TOTAL QTY | 18 | LORRY | TN20BR3872 |
| S NO | RECEIVER | BILL NO | DESCRIPTION | QTY | TOTAL | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHA BOOK CENTRE (KVP) | A0248 | கோணி பண்டல் (1), அட்டை பெட்டி (3), பிளாஸ்டிக் பண்டல் (1) | 5 | ₹770.00 | To Pay |
| 2 | PRABHAKARAN | A0148 | பிளாஸ்டிக் பண்டல் (2) | 2 | ₹300.00 | To Pay |
| 3 | SWAMI'S SUPER MARKET (KVP) | A0137 | BUCKET (8), சில்லறை மூட்டை (3) | 11 | ₹1,000.00 | To Pay |
| GRAND TOTAL (3 bills) | 18 | ₹2,070.00 | ||||
| INVOICE NUMBER | S0032 | DATE | 2026-06-30 |
| FROM | TO | ||
| DRIVER NAME | LORRY NUMBER | TN20BR3872 |
| S NO | RECEIVER | BILL NO | DESCRIPTION | QTY | TOTAL | SIGNATURE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHA BOOK CENTRE (KVP) | A0248 | கோணி பண்டல் (1), அட்டை பெட்டி (3), பிளாஸ்டிக் பண்டல் (1) | 5 | 770 | |
| 2 | PRABHAKARAN | A0148 | பிளாஸ்டிக் பண்டல் (2) | 2 | 300 | |
| 3 | SWAMI'S SUPER MARKET (KVP) | A0137 | BUCKET (8), சில்லறை மூட்டை (3) | 11 | 1,000 | |
| TOTAL BILLS: 3 | 18 | 2,070 | ||||
| INVOICE NUMBER | S0032 | Date | 30/06/2026 |
| FROM | TO | ||
| DRIVER NAME | TOTAL | ₹2,070.00 | |
| TOTAL QTY | 18 | LORRY | TN20BR3872 |